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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA ( Total R$ 3.704.891,77 ) (Continua na próxima página) |
| | | Data: 20/01/2026 ( Total R$ 81.362,72 ) |
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0000004/2026
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0000650/2026
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 002 - Fundo Municipal de Educacao | 2.169 - Manutencao da Despesa com Transporte Escolar | R$ 61.140,44 |
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0000003/2026
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0000649/2026
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 002 - Fundo Municipal de Educacao | 2.169 - Manutencao da Despesa com Transporte Escolar | R$ 20.222,28 |
| | | | | | | | | Total R$ 81.362,72 Total R$ 81.362,72 |
| | | Data: 13/01/2026 ( Total R$ 4.809,90 ) |
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0021270/2025
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0000868/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 003 - Fundo Municipal de Cultura | 2.124 - Despesa com Atividades da Cultura | R$ 4.809,90 |
| | | | | | | | | Total R$ 4.809,90 Total R$ 4.809,90 |
| | | Data: 22/12/2025 ( Total R$ 111.321,70 ) |
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0021241/2025
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0023233/2025
| Original | Orcamentario | 002 - Fundo Municipal de Educacao | 2.169 - Manutencao da Despesa com Transporte Escolar | R$ 28.860,40 |
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0021243/2025
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0023232/2025
| Original | Orcamentario | 002 - Fundo Municipal de Educacao | 2.169 - Manutencao da Despesa com Transporte Escolar | R$ 72.558,05 |
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0021253/2025
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0023205/2025
| Original | Orcamentario | 002 - Fundo Municipal de Educacao | 2.169 - Manutencao da Despesa com Transporte Escolar | R$ 9.903,25 |
| | | | | | | | | Total R$ 111.321,70 Total R$ 111.321,70 |
| | | Data: 16/12/2025 ( Total R$ 18.606,93 ) (Continua na próxima página) |
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0019705/2024
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0022547/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - Coordenadoria Administrativa da Secretaria Saude | 2.055 - Despesa com Gestao da Sec. Mun. de Saude | R$ 2.647,08 |
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0019704/2024
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0022546/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - Fundo Municipal de Educacao | 2.169 - Manutencao da Despesa com Transporte Escolar | R$ 713,44 |
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0019703/2024
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0022545/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - Secretaria Mun. de Obras e Transporte e Urbanismo | 2.119 - Despesa com Manutencao das Estradas Vicinais | R$ 448,35 |
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0019702/2024
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0022544/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - Coordenadoria de Administracao Educacional | 2.032 - Gestao da Secretaria Mun. de Educacao | R$ 472,36 |
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0019701/2024
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0022543/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - Secretaria Mun. de Obras e Transporte e Urbanismo | 2.111 - Despesa com Manut. da Sec. Mun. Obras, Transp e Urbanismo | R$ 450,80 |
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0019700/2024
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0022542/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - Fundo Municipal de Saude | 2.064 - Despesa com Manutencao do Transporte de Pacientes | R$ 661,99 |
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0019699/2024
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0022541/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - Fundo Municipal de Saude | 2.064 - Despesa com Manutencao do Transporte de Pacientes | R$ 5.860,40 |
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0019698/2024
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0022540/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - Fundo Municipal de Saude | 2.064 - Despesa com Manutencao do Transporte de Pacientes | R$ 378,28 |
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0019697/2024
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0022539/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - Fundo Municipal de Saude | 2.064 - Despesa com Manutencao do Transporte de Pacientes | R$ 378,28 |