Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialMANTEIGA COMUM COM SAL CREMOSA - NO MINIMO 65 DE LIPIDEOS E 0COM SAL CREMOSA, NO MINIMO 65 DE LIPIDEOS E 0 DE GORDURAS TRANS, EMBALADA EM POTES DE PLASTICO DE 500G, ENRIQUECIDA DE VITAMINAS; APRESENTACAO, ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIARES, ISENTA DE RANCO E DE BOLORES; EMBALAGEM PRIMARIA COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, ESPECIFICACAO DOS INGREDIENTES, INFORMACAO NUTRICIONAL, PRAZO DE VALIDADE, PESO LIQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO.1,0000R$ 14,95R$ 14,95
MaterialLEITE INTEGRALLONGA VIDA, COM NO MINIMO 1 LITRO. EMBALAGEM TETRA PARK COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 (SEIS) MESES E CAPACIDADE. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA.2,0000R$ 3,08R$ 6,16
MaterialSALSICHA BOVINA,EMBALADA A VACUO, EMBALAGENS DE 3 KG CONGELADA, EMBALAGEM EM FILME TRANSPARENTE OU SACO PLASTICO TRANSPARENTE, CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS.3,0000R$ 7,90R$ 23,70
MaterialPAO DE QUEIJOPCTE 250G2,5000R$ 13,40R$ 33,50
MaterialOVOS BRANCOS DE GALINHA - SEM RACHADURASSEM RACHADURAS, TAMANHO MEDIO, COM PESO DE APROXIMADAMENTE 60G, EMBALAGEM EM LAMINAS DE PAPELAO FORTE, INODOROS E SECOS, EM CAIXILHOS OU DIVISORIOS CELULARES PARA 30 UNIDADES, COM CERTIFICACAO.1,0000R$ 5,20R$ 5,20
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
21/12/2018 0011146/2018 Original001 - Fundo Mun. de Assistencia SocialR$ 150,03
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
01/02/2019 0011146/2018 0001082/2019 OriginalRestos a Pagar Processados001 - Fundo Mun. de Assistencia SocialR$ 150,03
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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