Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoCARDIOLOGISTA 67,0000R$ 65,00R$ 4.355,00
ServicoUROLOGISTA- CIRURGIA GERAL15,0000R$ 50,00R$ 750,00
ServicoUROLOGISTA 70,0000R$ 50,00R$ 3.500,00
ServicoOFTALMOLOGISTA 171,0000R$ 65,00R$ 11.115,00
ServicoNUTRICIONISTA 105,0000R$ 40,00R$ 4.200,00
ServicoGINECOLOGISTA E OBSTETRA 175,0000R$ 50,00R$ 8.750,00
ServicoDERMATOLOGISTA 16,0000R$ 65,00R$ 1.040,00
ServicoEXAME OFTALMOLOGICO CHECK UP COMPLETO DE GLAUCOMA (BINOCULAR):INCLUI CAMPO VISUAL COMPUTADORIZADO BINOCULAR, RETINOGRAFIA COLORIDA BINOCULAR, GONIOSCOPIA BINOCULAR, PAQUIMETRIA ULTRASSONICA BINOCULAR, CURVA DIARIA DE PRESSAO OCULAR BINOCULAR.10,0000R$ 65,00R$ 650,00
ServicoPNEUMOLOGISTA 2,0000R$ 150,00R$ 300,00
ServicoESCLEROTERAPIA 20,0000R$ 150,00R$ 3.000,00
ServicoANGIOLOGISTA 60,0000R$ 150,00R$ 9.000,00
ServicoENDOCRINOLOGISTA 20,0000R$ 50,00R$ 1.000,00
ServicoCIRURGIA ORTOPEDICA 15,0000R$ 2.000,00R$ 30.000,00
ServicoCARDIOLOGISTA 23,0000R$ 60,00R$ 1.380,00
ServicoANESTESIOLOGISTA 29,0000R$ 700,00R$ 20.300,00
ServicoORTOPEDISTA 66,0000R$ 60,00R$ 3.960,00
ServicoCIRURGIA DE CATARATA 11,0000R$ 920,00R$ 10.120,00
ServicoPROCEDIMENTO DE MICROESPUMAS 30,0000R$ 600,00R$ 18.000,00
ServicoCLINICO GERAL 215,0000R$ 40,00R$ 8.600,00
ServicoCIRURGIA DE PTERIGIO 4,0000R$ 550,00R$ 2.200,00
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
06/06/2017 0003774/2017 Original001 - FDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 1.600,00
03/07/2017 0004655/2017 Original001 - FDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 1.600,00
07/08/2017 0005967/2017 Original001 - FDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 1.600,00
04/09/2017 0006870/2017 Original001 - FDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 1.600,00
03/10/2017 0007923/2017 Original001 - FDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 1.600,00
06/11/2017 0008974/2017 Original001 - FDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 1.600,00
05/12/2017 0009935/2017 Original001 - FDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 1.600,00
01/12/2017 0011230/2017 Original001 - FDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 1.600,00
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
19/06/2017 0003774/2017 0004515/2017 OriginalOrcamentario001 - FDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 1.424,00
10/07/2017 0004655/2017 0005126/2017 OriginalOrcamentario001 - FDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 1.424,00
30/08/2017 0005967/2017 0006801/2017 OriginalOrcamentario001 - FDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 1.424,00
11/09/2017 0006870/2017 0006986/2017 OriginalOrcamentario001 - FDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 1.424,00
17/10/2017 0007923/2017 0008445/2017 OriginalOrcamentario001 - FDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 1.424,00
14/11/2017 0008974/2017 0009068/2017 OriginalOrcamentario001 - FDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 1.424,00
13/12/2017 0009935/2017 0010188/2017 OriginalOrcamentario001 - FDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 1.424,00
19/01/2018 0011230/2017 0000499/2018 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 1.424,00
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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